一、主要财务数据和指标:
1、本报告期主要财务数据

2、扣除非经常性损益项目和金额

3、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

二、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内公司经营情况分析
报告期是公司为实现跨江跳跃式发展战略目标冲刺的极为关键一年。公司既要保持现有企业的正常生产经营活动,又要全力以赴,加快新厂区的发展建设,任务十分繁重。公司全体员工积极发扬南京化纤不畏艰难、勇于拼搏的企业精神,团结一心,抢抓机遇,竭尽全力统筹兼顾好各项工作,使公司的生产经营、工程建设和企业搬迁工作都得到了同步推进。
2007年4月,公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司克服了诸多困难,实现了一期工程的满负荷生产;公司出资30%的中外合资企业兰精(南京)纤维有限公司也于2007年9月正式投入生产运行。以上项目的竣工投产有力地促进了本公司的发展,大大提升了公司在全国同行业中的地位,将成为公司新的利润增长点。
遵照南京市政府对公司整体搬迁工作的安排,结合本公司生产经营的实际情况,公司本部的粘胶长丝生产线和南京维卡纤维有限公司的粘胶短纤生产线分别于2007年11月底和12月末停产,将给公司整体发展规划带来重大影响;
公司的主营业务是粘胶长丝、粘胶短纤和自来水的生产与销售。报告期内,粘胶纤维产品市场总体形势良好,产品销售价格涨幅较大,尤其是粘胶短纤的销售价格达到了多年来难遇的高价位,但也面临着诸多不利因素。主要原材料、化工料特别是棉短绒、硫酸和二硫化碳等的价格大幅度上涨,能源价格也与产品价格同步上扬,致使生产成本大幅度上升。
公司针对以上生产经营形势,继续加大管理考核力度,稳定生产;同时在原材料采购方面,坚持“货比三家”、“比质比价”的原则,努力使所购物资达到最优的性价比;在销售方面,加强市场调研,准确预测市场行情变化,及时调整产品销售策略,力争市场先机,努力开拓国际市场;公司还加强对外供水、电、汽的收费管理工作,全年实现外供水收入1989.36万元,较好地完成了全年的各项生产经营指标。
公司继续贯彻“环保压倒一切”的工作理念,坚持抓好环保各项工作。成立了环保工作领导小组,在确保老厂区四套废气治理装置稳定高效运行的同时,对法伯耳公司污水处理项目进行全面调整,完善处理工艺,保证污水稳定达标排放,较好地实现了资源的合理利用。
公司还抽调人员开展了阻燃纤维的开发工作,积极了解聚乳酸纤维、离子液体成纤技术、芳纶1414、1416的研制发展动态,研究其市场发展前景,为公司开发生产新型纤维做好前期准备。此外,我公司专利技术“特种化学纤维纺前注射装置”荣获了南京市经委专利新产品三等奖。
2、报告期公司业务经营成果分析
报告期内,公司实现营业收入83,225.47万元,比去年同期增长43.21%;实现营业利润5,104.37万元,比全年同期增加95.32%;实现净利润3,430.73万元,比去年同期增加56.69%。
影响以上经营成果的主要因素为:
(1)由于控股子公司南京法伯耳纺织有限公司一期工程年产10,000吨粘胶长丝项目于2007年4月正式投产,报告期公司粘胶长丝累计销售数量比去年同期增加了32.96%,营业收入增加了8,657.32万元,增幅为48.79%;公司粘胶短纤销售数量比去年同期减少了8.78%,营业收入增加了9,983.13万元,增幅为29.06%;
(2)报告期粘胶长丝平均销售价格比去年同期增长11.91%,单位生产成本比去年同期增加了5.76%,营业利润率比去年同期上升了4.92个百分点;粘胶短纤平均销售价格比去年同期增长41.48%,单位生产成本比去年同期增加21.29%,营业利润率比去年同期上升了12.04个百分点。
(3)报告期公司发生管理费用7,037.1万元,比去年同期增加了3,939.4万元,增幅为78.63%,主要原因是新增的控股子公司南京法伯耳纺织有限公司的管理费用2,735万元。
(4)报告期公司发生财务费用4482.92万元,比去年同期增加了2507.89万元,增幅为126.98%,主要是因为建设新厂区的需要,银行贷款增加以及国家贷款利率调整所致。
(5)报告期公司缴纳所得税1569.25万元,比去年的347.99万元增加1221.26万元。
3、主要供应商、客户情况
报告期公司向前五名供应商采购的总金额为19,283.37万元,占采购总金额的比例为30%;
报告期公司向前五名客户销售产品的总金额为18691.65万元,占全部销售收入的比例为22.21%;
4、主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩
(1)公司控股子公司南京法伯耳有限公司的主营业务为:粘胶长丝的生产和销售,注册资本2000万美元,公司持股比例为74.52%;截止2007年12月31日,该公司总资产为80,516.80万元,净资产13,469.55万元;2007年度实现营业收入12, 745.13万元,营业利润为-2,952.3万元,实现净利润为-2985.21万元;
(2)公司控股子公司南京维卡纤维有限公司的主营业务为:粘胶短纤维的生产和销售,注册资本800万美元,公司持股比例为75%;截止2007年12月31日,该公司总资产为33,291.60万元,净资产16,610.81万元;2007年度实现营业收入44, 372.95万元,营业利润9,770.02万元,实现净利润8,581.47万元;
(3)公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司的主营业务为:浆粕的生产和销售,注册资本5000万元,公司持股比例为95%;截止2007年12月31日,该公司总资产为25,046.57万元,净资产8,937.12万元;2007年度实现营业收入19,919.72万元,营业利润114.32万元,实现净利润59.28万元;
(4)公司控股子公司南京金羚纸业有限公司的主营业务为:浆粕的生产和销售,注册资本50万美元,公司持股比例为75%;截止2007年12月31日,该公司总资产8,641.27万元,净资产3,915.01万元;2007年度实现营业收入23,255.34万元,营业利润2,890.64万元,实现净利润2,542.39万元;
(5)公司参股公司兰精(南京)纤维有限公司的主营业务为:差别化粘胶短纤维的生产和销售,注册资本3,700万美元,公司持股比例为30%;截止2007年12月31日,该公司总资产86,704.93万元,净资产29,430.45万元;2007年度实现营业收入57,454.05万元,营业利润-409.92万元,实现净利润-331.74万元;
三、公司未来发展展望
1、行业发展趋势及公司的发展战略与规划
公司主营产品粘胶纤维属于再生纤维素纤维,其原料来自棉浆和木浆,产品绿色环保,穿着舒适,染色性能优于棉纤维。特别是粘胶纤维具有天然纤维的自然属性,更顺应了人们在服装领域反璞归真、回归自然的消费理念,国际市场对粘胶纤维的需求在不断增加。粘胶纤维市场发展空间广阔,前景良好。
由于粘胶纤维生产成本逐步上升等诸多因素,粘胶纤维生产出现了自发达国家向发展中国家转移的态势;粘胶纤维产能的集中有利于国内粘胶纤维生产企业对新产品、新工艺的开发,有利于国内粘胶纤维生产企业的生存、发展与壮大。
公司的发展目标是:立足主业,做大做强做精,力争将“南京化纤”建成全国最具竞争力的粘胶纤维生产企业之一。
2、公司面临的经营风险和新年度发展规划
随着粘胶纤维产能的持续增加造成了国际、国内市场的竞争日益激烈;人民币的不断升值、从紧的货币政策和产品出口退税的下调也使得公司的生产经营面临诸多挑战;产品价格的波动、主要原材料价格的上涨更是公司要面对的严峻考验。
2008年对南京化纤来说是机遇与挑战并存的一年。加快实施企业整体搬迁,完成跨江跳跃式发展的战略规划,实现企业新一轮规模扩张的战略目标是公司工作的重中之重。
为圆满完成2008年的各项工作指标,公司的总体工作思路是:
(1)全力以赴加速各项工程建设,确保年内竣工投产
以超常规的思维与方法,克服困难,全力以赴加速实施企业搬迁的各项工程建设。切实提高工作效率,工作责任落实到位,加强相互间的沟通与协调,紧扣各项工程节点,确保各项企业搬迁工程年内竣工投产。
(2)努力抓好生产经营的各项工作
采取有效措施,调整工艺、规范操作,不断提升法伯耳一期的粘胶长丝生产质量。强化考核,严格管理,确保环保设施正常稳定运行。
江苏纸业公司要从用绒配比、工艺参数调整等多方面入手,尽早生产出合格的长丝浆;同时要发挥规模优势,实现低成本运行,做好湿浆直接应用于粘胶短纤生产的衔接工作。
加快自主研发的步伐,加大自主创新的力度,营造鼓励创新的环境,培育科研创新人才,不断提高“金羚”品牌的含金量,打造企业的核心竞争力。
(3)周密部署,认真做好老厂停产的善后工作。
(4)积极开拓国内、国际市场,不断提高市场运做水平。
3、2008年度业务发展目标
营业收入:106,425万元
营业成本:90,995万元
期间费用:12,960万元
四、公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表

(1)报告期由于公司控股子公司南京法伯耳纺织有限公司于2007年4月正式投产以及粘胶纤维价格大幅上涨,营业收入和营业利润率均比去年同期有较大幅度上升;
(2)营业成本比去年同期上升较大,主要系原材料价格上涨所致。
2、主营业务分地区情况

五、公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
金维卡公司年产3万吨差别化短纤工程
公司控股子公司江苏金羚纸业有限公司持股75%的江苏金维卡纤维有限公司在报告期开工建设年产30,000吨差别化粘胶短纤工程项目。该项目正在建设之中,预算投资额21,000万元,期末已累计投资13,726.5万元。
第一纺织网

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